Đơn Hàng Mua


🧩 Các bước thao tác chính

  • Bước 1: Từ menu chính, vào Mua & Nhập hàng → chọn Đơn hàng mua

Giao diện hiển thị danh sách các đơn hàng mua đã tạo, trạng thái và công cụ thao tác

  • Bước 2: Nhấn nút + Tạo mới ở góc phải

Hệ thống chuyển đến giao diện nhập liệu thông tin đơn hàng mua

  • Bước 3: Nhập thông tin chung

    • Mã chứng từ (nếu không nhập sẽ tự sinh)

    • Ngày chứng từ, Ngày dự kiến giao hàng

    • Chi nhánh, Nhà cung cấp, Nhân viên phụ trách


  • Bước 4: Chọn mặt hàng cần mua

    • Chọn từng mặt hàng từ danh sách có sẵn

    • Nhập thông tin: Số lượng, Đơn giá, Chiết khấu (%), Thuế (%)

    • Có thể nhập ghi chú cho từng dòng sản phẩm


  • Bước 5: Kiểm tra & nhấn nút Lưu để hoàn tất

Kiểm tra tổng tiền, thuế, chiết khấu

  • Bước 6: Kiểm tra đơn hàng sau khi lưu

    • Đơn hàng mới sẽ có trạng thái "Chưa nhập" → sẽ đến với Nhập Hàng

    • Có thể chỉnh sửa hoặc in phiếu nếu cần


💡 Ghi chú:

  • Có thể lên đơn mua hàng từ kế hoạch nguyên vật liệu

  • Chức năng lọc, tìm kiếm giúp kiểm tra lại đơn cũ dễ dàng

  • Đơn hàng chưa nhập có thể chỉnh sửa hoặc xóa


✨ Các chức năng hỗ trợ khác

Chức năng

Mô tả

🔄 Tải lại

Làm mới danh sách sau khi tạo hoặc cập nhật

📃 Xuất Excel

Tải danh sách đơn hàng về dưới dạng file Excel

🔍 Tìm kiếm nâng cao

Lọc theo chi nhánh, khách hàng, số đơn...

✏️ Chỉnh sửa

Cập nhật thông tin nếu chưa duyệt

❌ Xóa

Xóa nhanh đơn hàng mua chưa duyệt

Last updated

Was this helpful?